论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。
V) O, w6 b8 ~7 ]Trip log具体是用来记录什么的呢?
, J1 w+ y1 N1 L+ D W. y0 C B商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数
' _: D; r6 z* n" E车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢
7 I+ v1 `- ]" `" q$ H/ W
: _) ~: Z' P! G1 W; H5 |: N首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报 # t3 r4 ]5 }5 h; `
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营业费用(Operating expense),汽油燃料费 5 J+ i9 U( `5 w
" x9 m7 F7 |6 s/ g/ ~贷款利息. a$ l5 |, ~$ q$ |6 Q: j
保险费
: ?# {! \) i% h' @8 x9 Z! Q, D牌照注册费维护维修费
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; ~2 n7 {: j/ T) j; ^% _8 N4 u, k a租车费
3 B( _0 G: @; h2 r4 Y; m其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 ) f& D6 A1 b+ [4 B1 R1 T9 n
+ V; }2 F5 `- ?/ c' M( T
0 Q B8 a y M/ o# C
受雇人士) `. x! C( r+ y8 y2 h
对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。
7 U0 f$ N- t' R! ], u {( Z3 C% g) U自雇人士
5 b3 u% z+ t! |0 T与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。
2 M: U" x2 B [- {2 ~! M9 |, V无限公司
7 V. X0 t! H5 Y8 z* j如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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