论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。
, m/ t; P* I" |- B/ T: [Trip log具体是用来记录什么的呢?
9 X. D7 [) V; s2 S$ O U: j6 o: F商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数3 C& Q1 L7 d# X# D: k4 Q8 c7 y
车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢
! U; c5 Z7 r7 q+ Y1 R" C
& C& N. `9 c! t7 W8 {8 ?! D; |首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报 / \& G- p7 G) N# m
% a% M# \% R: A1 P& H& ]! \营业费用(Operating expense),汽油燃料费
5 d$ z/ M, Y( C8 Z& G7 Y0 ?7 O5 R8 K
贷款利息0 R- v0 q$ k7 ?% j( _) w# F. q4 o
保险费
7 A2 { i+ H, w牌照注册费维护维修费 . A6 y% I' E1 c+ H j: `
7 J/ }, F) _! @: v$ j1 r1 h租车费7 t" j# ?' {+ G* O
其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 2 O0 x; F9 g6 X; t
8 O3 j$ T2 ^) V' r& Z; z
! F: W( ^5 ?- v
受雇人士! {6 z' P3 \# j5 l7 \: o K3 c/ ^
对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。
9 @3 _8 S9 a0 d. f; h" N; D) l2 l自雇人士
. g+ o/ _3 U% n: \8 H) i5 P5 A4 ~与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。
" f1 r. X* G, }7 m无限公司
9 O! p# I( M1 n9 T i如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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